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REGLAMENTO DE USO (31 Mar 2011)
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Devoluciones de IVA.
- CesarM
- Autor del tema
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- Expert Boarder
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- La Muerte y Los Impuestos son Familia....!!!!
Tengo un dilema al capturar mis datos de Importaciones, no coincide el importe de la base de IVA, por ejemplo tengo lo siguiente:
Valor de la Mercancía en Aduana: $ 450,582.00
Importe del IVA de la Mercancía en Aduana: $ 75,562.00
Si capturo los Datos de mi pedimento de Importacion de esta manera me sale el siguiente mensaje: " El importe de la operacion no debe ser mayor al 15% del Importe del IVA pagado por la Importacion".
Sin embargo, esos datos son los que tengo en mi pedimento de importacion, y no tengo rectificacion alguna de dicho pedimento, de la misma manera aparece en la base de datos del SAT cuando lo descargue, los $ 75,562.00 cuando verifico que porcentaje es equivale al 17% del Importe, pero esto esta mal porque deberia ser el 15%.
Mi duda es la siguiente: Deberia capturar el importe de la base de IVA de tal manera que sea equivalente al IVA pagado??? es decir, en este caso capturaria como Importe $ 503,747 y de esta manera no me generaria ningun problema al generar el archivo por el DIM de IVA.
En caso que si, este genera los archivos en Texto, seria recomendable dejarlos tal cual, o modificarlo cambiando los $ 503,747.00 por los $ 450,582.00????
Que alguien me oriente, en verdad necesito saber que hago porque el software me esta generando mal los archivos de Texto.
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- editor20
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- a_cano
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En relación con la base gravable por importaciones de bienes, te sugiero analizar el primer párrafo del artículo 27 de la LIVA.
Saludos
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Estimados Colegas,
Tengo un dilema al capturar mis datos de Importaciones, no coincide el importe de la base de IVA, por ejemplo tengo lo siguiente:
Valor de la Mercancía en Aduana: $ 450,582.00
Importe del IVA de la Mercancía en Aduana: $ 75,562.00
Si capturo los Datos de mi pedimento de Importacion de esta manera me sale el siguiente mensaje: " El importe de la operacion no debe ser mayor al 15% del Importe del IVA pagado por la Importacion".
Sin embargo, esos datos son los que tengo en mi pedimento de importacion, y no tengo rectificacion alguna de dicho pedimento, de la misma manera aparece en la base de datos del SAT cuando lo descargue, los $ 75,562.00 cuando verifico que porcentaje es equivale al 17% del Importe, pero esto esta mal porque deberia ser el 15%.
Mi duda es la siguiente: Deberia capturar el importe de la base de IVA de tal manera que sea equivalente al IVA pagado??? es decir, en este caso capturaria como Importe $ 503,747 y de esta manera no me generaria ningun problema al generar el archivo por el DIM de IVA.
En caso que si, este genera los archivos en Texto, seria recomendable dejarlos tal cual, o modificarlo cambiando los $ 503,747.00 por los $ 450,582.00????
Que alguien me oriente, en verdad necesito saber que hago porque el software me esta generando mal los archivos de Texto.
Cesar:
Calculo del iva en Importacion
VALOR DE TRANSACCION (VALOR DE FACTURA)
MAS: GASTOS INCREMENTABLES (REGALIAS FLETES ETC.)
RESULTADO: VALOR EN ADUANA
MAS: ADVALOREM o I.G.I
MAS: DTA (DERECHO DE TRAMITE ADUANERO)
EL RESULTADO FINAL ES LA BASE PARA EL PAGO DE I.V.A
Saludos
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