Buenas Tardes,
Tengo una duda con el llenado del IVA a Favor acreditable contral el IVA a Cargo en el sistema de declaraciones y pagos.
Resulta que tengo un IVA a favor de 52,370 que generé con los meses de Julio (8,714), Agosto (10,521) y Septiembre (33,135) 2011... y en Octubre tengo un impuesto a cargo por 22,138...
Entonces mi duda, es en el llenado del IVA Acreditable, como debo llenar cada información que me pide el sistema???
Yo le entiendo así....
IVA que se Acredita: 8,714
Periodo: Julio Ejercicio: 2011
Tipo de Declaración: Normal
No. Operación: 43523573
Monto Original del Saldo a Favor: 8,714
Fecha de Presentación: 17/Agosto/2011
Remanente Histórico: (52,370 - 8,714)= 43,656
Después Agregar.... y luego le sigo con el siguiente mes
IVA que se Acredita: 10,521
Periodo: Agosto Ejercicio: 2011
Tipo de Declaración: Normal
No. Operación: 48732546
Monto Original del Saldo a Favor: 10,521
Fecha de Presentación: 17/Septiembre/2011
Remanente Histórico: (43,656 - 10,521)= 33,135
Después Agregar.... y luego le sigo con el siguiente mes
IVA que se Acredita: 2,903
Periodo: Septiembre Ejercicio: 2011
Tipo de Declaración: Normal
No. Operación: 4963534
Monto Original del Saldo a Favor: 33,135
Fecha de Presentación: 17/Octubre/2011
Remanente Histórico: (33,135 - 2,903)= 30,232
Después Agregar.... y de esta manera estaría cubriendo el IVA a Cargo por 22,138 que tengo del mes de Octubre de 2011.... es esto correcto???
Gracias por su ayuda