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REGLAMENTO DE USO (31 Mar 2011)
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Asiento contable actualización impuestos
- calpixqui
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Foristas tengo la siguiente duda, el asiento contable para la actualización de impuestos ¿es de la siguiente manera?
Cargo
Impuestos a favor
IETU a favor
Abono
Otros ingresos
¿Esta correcto el asiento?
Espero estén bien y les mando SALUDOS.
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- Principiante1803
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Saludos
Cuando pagas es un gasto
Gasto
Actualizaciones (cargo)
Bancos, caja (abono)
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- mikecoz81
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calpixqui escribió: Buen día
Foristas tengo la siguiente duda, el asiento contable para la actualización de impuestos ¿es de la siguiente manera?
Cargo
Impuestos a favor
IETU a favor
Abono
Otros ingresos
¿Esta correcto el asiento?
Espero estén bien y les mando SALUDOS.
¿Actualización de impuestos?
Por lo que entiendo, te devolvieron impuestos a favor, es correcto??
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- calpixqui
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Lo que sucede es que en el mes de abril realize una compensacion de saldo a favor de ISR vs IETU correspondiente al pag. prov. del mes de abril de 2011, y al realizar la actualizacion de dicho saldo a favor realize el siguiente asiento:
CARGO
Impuestos a favor 1,115
IETU
ABONO
Cuenta de orden 1,115
Actualizacion de impuestos
Pero al estar elaborando los estados financieros para la dec. anual PM reg. gral. y especificamente el Balance general, me bota la cantidad de 1,115, es decir ACTIVO - PASIVO + CAPITAL = 1,115, y es que si lo contabilizo en la cuenta de "Otros ingresos"....me cuadran al llavazo
¿Cual es el tratamiento contable de esa actualizacion?
¿O se manda a partidas discontinuas?
SALUDOS
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- puma1
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- Les comparto una postal de Kim Kardashian
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(cargo) Provisión de ISR $4000
(cargo) ISR a favor ejercicio X $1000
(abono) Pagos provs ISR $5000
Posteriormente, en abril-11 usaste ese saldo a favor de ISR ($1000 histórico), que actualizado ascendió a $1,115. Entonces tu asiento contable sería:
(cargo) IETU a pagar $1,115
(abono) ISR a favor ejercicio X $1,000
(abono) Otros ingresos (actualización) $115
El monto de la actualización es lo que consideras ingreso conforme al Boletín NIF B-3 "Estado de Resultados" (si es que es una empresa con fines lucrativos), en el renglón de Partidas extraordinarias, ya que el monto de la actualización de impuestos encuadra en ese renglón: "... en este apartado se presentan las ganancias y pérdidas derivadas de eventos y transacciones que reúnen simultaneamente las características de inusuales e infrecuentes... "
Familia y Conocimiento.
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- calpixqui
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puma1 gracias por la aportacion.
Entendido, comprendido y anotado
SALUDOS
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