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REGLAMENTO DE USO (31 Mar 2011)
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iva
- LOBOZAC
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....PRESENTAS ESTA Y EN EL RECUADRO DE LA VENTANA DE PAGOS INTERNET , LO HABILITAS Y ANOTAS LOS "MOTIVOS"BUEN DIA. ME SURGIO OTRA DUDA SI EN EL MES SIGUIENTE ME RESULTA IVA A CARGO Y LE ACREDITO EL IVA A FAVOR .......ES DE UN SOLO MES O DE VARIOS ?
QUE ME QUEDO Y NO ME RESULTA IVA A PAGAR, QUEDANDOME TODAVIA UN PEQUEÑO SALDO PARA ACREDITAR, ......DE UN MES O DE VARIOS ?........SI FUERA DE VARIOS LO TIENES SUMADO O LO UTILIZASTE "UNITARIAMENTE" O SEA, MES A MES ?
PRESENTO NUEVAMENTE EN EL BANCO LA DECLARACION O PRESENTO LA INFORMATIVA EN CEROS?
SALUDOS
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hola!!!!
lespregunto lo siguiente, tengo un cliente que tiene iva a favor desde enero por que compro 2 eq. de transporte, que será lo correcto informar de ese iva por medio delbanco y arrastrarlo opodria existir laposibilidad de informar lo siguiente :
iva por pagar 5000
iva acreditable 5000
y llevar en libros el arrastre del iva a favor hasta agotarlo, con eso de que son pagos definitivos. que opinan?
NO TE ENTIENDO, NO HAS PRESENTADO ENERO PROVISIONAL ?.......Y ESOS MONTOS QUE MENCIONAS DE QUE MES SON ?.....DE ENERO ?
SALUDOS Y GRACIAS POR TUS APORTACIONESFISCALES
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Es muy distinto el aplicar un cero, a tener un saldo a favor. Y no se presentarían en el mismo período a declararse
El cero solo va por el portal del SAT. Mientras el saldo a favor, va en el PORTAL BANCARIO.
Cuando se tiene un saldo a cargo, si aplicar ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR.... Entonces, se dice que se tiene un monto a cargo o a pagar... Pero, como se tendría un saldo a favor de ejercicios pasados, se aplicaría un acreditamiento, tan solo por el monto a cargo que se tenga en este preciso momento.
Poniéndolo con numeritos:
Primer ejemplo numérico:
Saldo a favor del mes X $ 700
IVA causado del mes Y $ 1000
IVA acreditable del mes Y $ 500
IVA a cargo del mes Y $ 500
Entonces se aplicaría una declaración como sigue:
Segundo ejemplo numérico:
IVA causado del mes Y $ 1000
IVA acreditable del mes Y $ 1000 (aunque solo se tuvo $ 500 en comprobaciones del mes)
IVA a cargo del mes Y 0 (Es un cero estadístico) No hay monto a cargo
(Quedaría un remanente por aplicar de $ 200 de la declaración que mostré un saldo a favor mes x)
Si no presento las declaraciones de saldos a favor en el portal bancario, no tendría el derecho de realizar los acreditamientos que estaría efectuando en el portal del SAT, cuando llegue el momento de determinar ceros estadísticos.
SI OBSERVAS UNA DE LAS RAZONES PARA HACER EL CERO ESTADÍSTICO ES INDICAR:
EL IVA CAUSADO ES IGUAL AL IVA ACREDITABLE (TAL COMO TE LO EXPRESÉ EN EL SEGUNDO EJEMPLO NUMÉRICO)
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