idnmexico escribió:Muy buenas tardes a todos:
Amigos, tengo la siguiente situación. Se contratan los servicios de un nuevo contador en el mes de marzo de 2006. Se procesa la contabilidad, que es de una persona física con actividad empresarial régimen intermedio y se determina iva e isr a pagar en enero de 2006. Se paga el importe. (Ojo, después de una revisión, se determina que hay todavía que pagar más IVA correspondiente a enero)
En marzo, el anterior contador, presenta complementarias sobre 2005 y se determina un IVA a favor en el mes de diciembre de 2005.
Mis preguntas son dos:
1. ¿Se puede utilizar este saldo a favor de diciembre contra el IVA de enero por acreditamiento o tiene que ser por compensación?
2. ¿Cuál sería el proceso paso a paso? Pienso en el siguiente:
a) Presentar complementaria sobre IVA (Aviso en ceros) de Enero con razón de IVA acreditado de períodos anteriores.
b) Luego???
Agradezco su ayuda...
HOLA:
Antes de aplicar el procedimiento muy preciso que comenta el colega a_cano, te pregunto es procedente este IVA que comentas:
En marzo, el anterior contador, presenta complementarias sobre 2005
y se determina un IVA a favor en el mes de diciembre de 2005.
Si es procedente no hay problema.
Saludos