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Buen dia a todos de antemano feliz año
Espero me pudiecen ayudar:
Lo que pasa en que una S.A. tuvo anticipos en enero, los cuales se facturaran hasta junio... mi duda es la siguiente
Yo la registros la entrada
Bancos
Iva por pagar
Iva pagado
Anticipo
Para efectos de Iva lo declaro
Para efectos de ISR tambien?? aunque sea solo parte?
Y como se daria el efecto a la hora de la venta y a su vez la facturacion?
Registro la venta, pero eso no lo declaro, ya que ya lo declare en enero?.. o no lo declaro en enero hasta que facture todo?
De antemano gracias
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