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    DIOT vs INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES

    09 Ene 2008 14:45 #20394 por Huicho
    Buenos Dias Tengan todos ustdes

    Me pueden apoyar con esta duda, en el articulo tercero transitorio de las RMF comentan que se tendra por cumplida la obligacion de presentar la Declaracion Informativa de clientes y proveedores si se presenta la informacion de la declaracion informativa de retenciones con terceros.( DIOT )

    Asi es o lo entiendo mal, no presentare la de clientes y proveedores o la presneto sin operaciones o de plano si la tengo que presentar.

    Gracias por sus aportaciones

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    09 Ene 2008 15:32 #20400 por Luis
    Hola CPLuis:

    Un placer saludarte, de acuerdo con dicha disposicion ya no se tendrà la obligacion correspondiente:
    Declaración Informativa de Clientes y Proveedores
    23.- ¿Por el ejercicio fiscal 2007 se tendrá obligación de presentar la declaración informativa de clientes y proveedores? ?
    No. Cuando por 2007 presente la declaración informativa de operación con terceros (DIOT), se tendrá por presentada, a su vez, la declaración de clientes y proveedores para efectos de ISR por el año de 2007.
    Fundamento Legal: Artículo Tercero Transitorio de la Primera Modificación a la RMF 2007 publicada en DOF el 2 de julio de 2007

    Saludos y estoy a tus ordenes.:)

    Muestrenme un impuesto que no cause problemas y les diré que es algo que no es, no ha sido y nunca será.

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    09 Ene 2008 19:04 #20427 por Jsue
    buenas tardes, disculpen que me cuelgue de este post, pero me surguó una duda... de excluye la presentacion de la declaracion de clientes y proveedores juntas o solo la de proveedores, ya que en la DIOT solo estamos declarando a nuestros proveedores.

    Gracias y disuculpen mi intromision

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    09 Ene 2008 19:51 #20429 por LOBOZAC
    CP LUIS escribio:

    Buenos Dias Tengan todos ustdes

    Me pueden apoyar con esta duda, en el articulo tercero transitorio de las RMF comentan que se tendra por cumplida la obligacion de presentar la Declaracion Informativa de clientes y proveedores si se presenta la informacion de la declaracion informativa de retenciones con terceros.( DIOT )

    Asi es o lo entiendo mal, no presentare la de clientes y proveedores o la presneto sin operaciones o de plano si la tengo que presentar.

    Gracias por sus aportaciones



    te dejo las reglas publicadas en la III MOD RMF 07, PARA MAYOR COMPRENSION

    5.1.12. Para los efectos del artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, los contribuyentes personas morales proporcionarán la información a que se refieren las citadas disposiciones, durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información.

    La información se deberá presentar a través de la página de Internet del SAT mediante el formato electrónico A-29 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, contenido en el Anexo 1.

    Los contribuyentes que hagan capturas de más de 500 registros, deberán presentar la información ante la ALSC, en disco compacto (CD), o unidad de memoria extraíble (USB), los que serán devueltos al contribuyente después de realizar las validaciones respectivas.

    No será obligatorio el llenado del campo denominado Monto del IVA pagado no acreditable incluyendo importación (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) del formato electrónico A-29 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

    En el campo denominado proveedor global se señalará la información de los proveedores que no fueron relacionados en forma individual en los términos de la regla 5.1.2.

    5.1.13. (Se deroga)

    5.1.14. Para los efectos del artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, los contribuyentes personas físicas proporcionarán la información a que se refieren las citadas disposiciones de conformidad con la siguiente tabla:

    Información correspondiente al mes de: Se presentará en el mes de:
    Julio de 2008 Agosto de 2008
    Agosto de 2008 Septiembre de 2008
    Septiembre de 2008 Octubre de 2008
    Octubre de 2008 Noviembre de 2008
    Noviembre de 2008 Diciembre de 2008
    Diciembre de 2008 Enero de 2009

    Por el periodo de enero a junio de 2008, las personas físicas tendrán por cumplida la obligación prevista en el artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable a las personas físicas que estén obligadas a presentar la información a que se refieren los artículos 86, fracción VIII y 133, fracción VIII de la Ley del ISR, siempre que cumplan con estas obligaciones.

    La información se presentará a través de la página de Internet del SAT, mediante el formato electrónico A-29 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, contenido en el Anexo 1.

    Los contribuyentes que realicen capturas de más de 500 registros, deberán presentar la información ante cualquier ALSC, en unidad de memoria extraíble (USB) o en CD, los que serán devueltos al contribuyente después de realizar las validaciones respectivas.

    El campo denominado Monto del IVA pagado no acreditable incluyendo importación (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) del formato electrónico A-29, no será obligatorio su llenado.

    En el campo denominado proveedor global, se deberá señalar la información de los proveedores que no fueron relacionados en forma individual en los términos de la regla 5.1.2.



    SALUDOS YPROSPERO 2008 !!!!!

    _________________
    \"NUNCA ALGUIEN SABRÁ TODO\"

    \"NADIE TIENE LA VERDAD ABSOLUTA\"

    _______________________________

    \"SI TU INICIAS LA AGRESIÓN..............TAMBIEN SERAS AGREDIDO

    SI TE CONDUCES CON RESPETO...........TE RESPETARÉ\"

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    09 Ene 2008 22:37 #20442 por LOBOZAC
    CONCLUYENDO.....

    --SOY PERSONA FISICA

    --(SUPONIENDO]) QUE EXISTE LA OBLIGACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES, A PRESENTAR EN FEBRERO DE 2008

    --EN FEBRERO \"NO ME PREOCUPO\", NO LA PRESENTO, SI DECIDO PRESENTAR, EN AGOSTO LO DE JULIO DEL DIOT (PROVEEDORES) BAJO EL AMPARO DE LA REGLA 5.1.14......Y ADEMAS SI LO HAGO ASI, TAMBIEN DEJO A SALVO DE ENERO A JUNIO DE 2008 DE DIOT



    SI SOY PERSONA MORAL , ESTO LO SABEMOS ES MES A MES , BAJO EL AMPARO DE LA REGLA 5.1.12, Y \"articulo Tercero transitorio de la I RMF 2007 publicada el 2 de julio de 2007 , los contribuyentes [CUALES ?, LAS FISICAS EN RAZON DE LO MENCIONADO EN LINEAS ARRIBA Y LAS MORALES] que cumplan con la obligacion de presentar las DIOT, tendran por cumplida la obligacion de presentar las declaraciones de Clientes y Proveedores para el ejercicio 2007 ....... YA NO PRESENTO CLIENTES Y PROVEEDORES,

    ES MI OPINION, ES MI CONCLUSION

    COMO VEN , ESTAMOS DE ACUERDO ?..ME FALTO ALGO, ME SOBRO ALGO ?

    GRACIAS POR SUS PARTICIPaciones

    _________________
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    \"SI TU INICIAS LA AGRESIÓN..............TAMBIEN SERAS AGREDIDO

    SI TE CONDUCES CON RESPETO...........TE RESPETARÉ\&quot;<br><br>Mensaje editado por: LOBOZAC, el: 09/01/2008 17:39

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