ME ACABAN DE PASAR UN RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PF CON FECHA DE DICIEMBRE DEL 2006, LA CUAL ACABAN DE PAGAR EN FEBRERO/2007, ME SURGE LA DUDA DE QUE SI SE DEBIO HABER TOMADO EN CUENTA PARA LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS, Y SI ES ASI QUE PASA CON LAS RETENCIONES YA QUE LAS ESTOY PAGANDO A LA FECHA EN SE ESTA GIRANDO EL CHEQUE, Y NO ME VA A CUADRAR LOS SALDOS DE LAS RETENCIONES CON LA DE LOS PROVEEDORES,SI LOS TOMO EN CUENTA QUE HAGO, ILUMINENME, POR FAVOR ( EL ARRENDADOR NO LA QUISO CAMBIAR, YA QUE DICE K EL YA LA DECLAROCON LA FECHA DE LA FACTURA)
No es requisito que la base declarada en la DIMM sea la misma que la que se declare en la DIM por retenciones porque, como dices, la retencion se efectua hasta que se realiza el pago y en la informativa de Clientes y Proveedores se relacionan el total de operaciones, incluso aquellas en credito.
En la DIMM si deberas incluir el importe de dicha factura como parte del total a declarar por ese proveedor. En la DIM por retenciones informaras unicamente las retenciones efectivamente realizadas en el ejercicio que se declara.