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    Asiento contable actualización impuestos

    14 Mar 2012 12:48 #79487 por calpixqui
    Buen día

    Foristas tengo la siguiente duda, el asiento contable para la actualización de impuestos ¿es de la siguiente manera?

    Cargo

    Impuestos a favor
    IETU a favor

    Abono

    Otros ingresos

    ¿Esta correcto el asiento?

    Espero estén bien y les mando SALUDOS.

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    14 Mar 2012 12:51 #79489 por Principiante1803
    Tengo duda....estas pagando actualizacion de impuestos? o porque lo pones como un ingreso?


    Saludos

    Cuando pagas es un gasto

    Gasto
    Actualizaciones (cargo)
    Bancos, caja (abono)
    El siguiente usuario dijo gracias: calpixqui

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    14 Mar 2012 13:11 #79490 por mikecoz81

    calpixqui escribió: Buen día

    Foristas tengo la siguiente duda, el asiento contable para la actualización de impuestos ¿es de la siguiente manera?

    Cargo

    Impuestos a favor
    IETU a favor

    Abono

    Otros ingresos

    ¿Esta correcto el asiento?

    Espero estén bien y les mando SALUDOS.



    ¿Actualización de impuestos?
    Por lo que entiendo, te devolvieron impuestos a favor, es correcto??
    El siguiente usuario dijo gracias: calpixqui

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    14 Mar 2012 14:06 #79492 por calpixqui
    Buena tarde

    Lo que sucede es que en el mes de abril realize una compensacion de saldo a favor de ISR vs IETU correspondiente al pag. prov. del mes de abril de 2011, y al realizar la actualizacion de dicho saldo a favor realize el siguiente asiento:

    CARGO

    Impuestos a favor 1,115
    IETU

    ABONO

    Cuenta de orden 1,115
    Actualizacion de impuestos

    Pero al estar elaborando los estados financieros para la dec. anual PM reg. gral. y especificamente el Balance general, me bota la cantidad de 1,115, es decir ACTIVO - PASIVO + CAPITAL = 1,115, y es que si lo contabilizo en la cuenta de "Otros ingresos"....me cuadran al llavazo ;) mis estados financieros. Por lo que tengo esa gran duda.

    ¿Cual es el tratamiento contable de esa actualizacion?
    ¿O se manda a partidas discontinuas?

    SALUDOS

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    14 Mar 2012 21:35 - 14 Mar 2012 21:40 #79513 por puma1
    Saludos foristas; espero haberte entendido bien calpixqui: ya compensaste un saldo a favor de ISR de X periodo contra un IETU a cargo de Abr-11. Tu asiento contable no lo comprendí bien, pero cuando presentaste la declaración anual del X periodo donde declaraste el saldo a favor de ISR, seguramente asentaste en libros el asiento típico (no considerando otros elementos que hubieren intervenido en la determinación de tu asiento a favor):

    (cargo) Provisión de ISR $4000
    (cargo) ISR a favor ejercicio X $1000
    (abono) Pagos provs ISR $5000

    Posteriormente, en abril-11 usaste ese saldo a favor de ISR ($1000 histórico), que actualizado ascendió a $1,115. Entonces tu asiento contable sería:

    (cargo) IETU a pagar $1,115
    (abono) ISR a favor ejercicio X $1,000
    (abono) Otros ingresos (actualización) $115

    El monto de la actualización es lo que consideras ingreso conforme al Boletín NIF B-3 "Estado de Resultados" (si es que es una empresa con fines lucrativos), en el renglón de Partidas extraordinarias, ya que el monto de la actualización de impuestos encuadra en ese renglón: "... en este apartado se presentan las ganancias y pérdidas derivadas de eventos y transacciones que reúnen simultaneamente las características de inusuales e infrecuentes... "

    Familia y Conocimiento.
    El siguiente usuario dijo gracias: calpixqui

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    14 Mar 2012 23:24 #79514 por calpixqui
    Exelente y muy bien fundamentado

    puma1 gracias por la aportacion.

    Entendido, comprendido y anotado

    SALUDOS

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