Yo exporto un producto que le compro a HEB, y este producto lo facturo con tasa 0% a la empresa america, y mi proveedor (HEB) me lo factura de la siguiente manera.
Sub total 100.00
Iva 16.00
Iva retenido 16.00
Total 100.00
Como pueden ver yo le pago 100, quiero saber si esto esta correcto? porque otra empresa que hace lo mismo que yo, a el HEB le factura con tasa 0% osea 100.00 iva0% monto total 100.00
Cual de las 2 formas es la correcta?
ahora yo tengo que entregar el Iva que retengo a hacienda, o como se lo resto al Iva acreditable?
Para no jugar a las adivinanzas nos puedes decir que producto, al menos yo prometo solemnemente no ir a comprarlo con fines de venta al extranjero... Sucede que sin saber a que prodcuto se refiere, al menos yo, no puedo opinar sobre la tasa a la que es afecto en ley de IVA.
Igual comentar, si estas reteniendo debes enterar, sin acreditamiento alguno, la retención de IVA no admite acreditamientos.
Se sugiere la lectura del artículo 1A de ley de IVA, especial cuidado en el penúltimo párrafo y por consecuencia en la fracción IV de dicho artículo.