Un afectuoso saludo al foro
Solicito atentamente su ayuda
El 31 de mayo pagamos Impuestos de Importación que incluyen $160,000.00 de IVA, y el pago a proveedores se efectúa el 01 de junio, en junio no se pagaron Impuestos de Importación..
Declaro en Mayo
DIOT: egresos por 1,000,000.00 para que calcule los 160 mil del IVA efectivamente pagado en la importación.
IETU: No declaro el millón de egresos
Declaro en Junio
DIOT: no declaro egresos por concepto de importaciones
IETU: declaro el millón afectivamente pagado al proveedor extranjero.
¿Estoy correcto en mi forma de declarar?