Valor de la mercancía 1,755,625.85
iva 283,114.00
pepeobregon:
El importe de IVA que aparece en el Pedimento esta por lo regular integrado por:
El PRECIO PAGADO O VALOR COMERCIAL mas los incrementables declarados (
SEGUROS,FLETES,EMBALAJES, OTROS INCREMENTABLES) para determinar el
VALOR ADUANA.
El
VALOR ADUANA mas el
DTA (
Derecho de
Tramite
Aduanero) y el
IGI (
Impuesto
General de
Importacion) seran la base del IVA pagado en la Importacion.
Para determinarlo mas facilmente sin tanta explicacion divide el Importe del IVA entre .16 y determinaras la Base considerada para el Calculo del impuesto.
El Importe asi obtenido sera el que deberas declarar en la DIOT con el
Tipo de Tercero:Proveedor Extranjero BAJO EL CONCEPTO DE VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%DE IVA (el DATO DEL PROVEEDOR y el ID FISCAL son faciles de identificar en el cuerpo del Pedimento bajo el CUADRO DE LIQUIDACION )
Dicho Importe debera coincidir con el de tu declaracion mensual de IVA en DyP con el concepto
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
Los demas gastos cubiertos en la Factura del Agente Aduanal (HONORARIOS,FLETES,COMPLEMENTARIOS PAPELERIA,ETC) son Gastos que se deberan declarar en DIOT con el
Tipo de Tercero:Proveedor Nacional.
Saludos