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    DUDA CON IVA DE IMPORTACIONES

    04 Nov 2014 14:06 #99071 por pepeobregon
    Valor de la mercancía 1,755,625.85
    iva 283,114.00


    Es la primera vez que voy a hacer una diot con estos datos, me pueden ayudar por favor con lo siguiente:

    1.- ya presente la mensual, y me salio iva a favor, pero para presentar la diot, solo pongo esos datos?

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    04 Nov 2014 14:50 #99072 por CPHugoocejo
    Respuesta de CPHugoocejo sobre el tema DUDA CON IVA DE IMPORTACIONES
    Buenas Tardes

    Teniendo el pedimento, en la DIOT ( 32 F-VIII LIVA ) se declara tanto la base del IVA ( 5 LIVA ) en la Importación y el nombre del proveedor extranjero, el numero de ID Fiscal, el País de origen, te debe coincidir con lo que declaraste.


    suerte
    El siguiente usuario dijo gracias: pepeobregon

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    07 Nov 2014 20:34 - 07 Nov 2014 20:43 #99136 por COMERCIO EXTERIOR

    Valor de la mercancía 1,755,625.85
    iva 283,114.00


    pepeobregon:

    El importe de IVA que aparece en el Pedimento esta por lo regular integrado por:

    El PRECIO PAGADO O VALOR COMERCIAL mas los incrementables declarados (SEGUROS,FLETES,EMBALAJES, OTROS INCREMENTABLES) para determinar el VALOR ADUANA.

    El VALOR ADUANA mas el DTA (Derecho de Tramite Aduanero) y el IGI (Impuesto General de Importacion) seran la base del IVA pagado en la Importacion.

    Para determinarlo mas facilmente sin tanta explicacion divide el Importe del IVA entre .16 y determinaras la Base considerada para el Calculo del impuesto.

    El Importe asi obtenido sera el que deberas declarar en la DIOT con el Tipo de Tercero:Proveedor Extranjero BAJO EL CONCEPTO DE VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%DE IVA (el DATO DEL PROVEEDOR y el ID FISCAL son faciles de identificar en el cuerpo del Pedimento bajo el CUADRO DE LIQUIDACION )

    Dicho Importe debera coincidir con el de tu declaracion mensual de IVA en DyP con el concepto TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

    Los demas gastos cubiertos en la Factura del Agente Aduanal (HONORARIOS,FLETES,COMPLEMENTARIOS PAPELERIA,ETC) son Gastos que se deberan declarar en DIOT con el Tipo de Tercero:Proveedor Nacional.

    Saludos

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